豪威集成电路(集团)股份有限公司发布新版内部审计工作制度强化内控与风险管理!后续追踪审计的相关制度
中访网数据 豪威集成电路(集团)股份有限公司(以下简称“豪威集团”)于2025年5月正式发布新版《内部审计工作制度》,旨在加强公司内部审计管理,提升内控与风险防控能力。该制度明确了内部审计的组织架构、职责权限及工作流程,覆盖公司及旗下控股、全资子公司,进一步规范了财务报告、重大事项及信息披露等关键环节的审计要求。
根据公告,豪威集团董事会下设审计委员会,统筹内部审计工作,并设立专职审计部门,配备3名审计人员。审计范围包括财务真实性、内部控制有效性、重大投资、关联交易、募集资金使用等核心领域。制度强调审计独立性,要求审计人员回避利益冲突,并对违规行为设定了处罚条款。
值得注意的是,新制度要求审计委员会每季度向董事会汇报工作进展及发现问题,并对内部控制有效性出具年度评价报告。若会计师事务所出具非标审计意见,董事会需专项说明整改措施。此举将进一步提升公司治理透明度,防范经营风险。
此次制度更新是豪威集团完善企业治理的重要举措,预计将增强投资者信心,优化合规运营水平,为长期稳健发展奠定基础。
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